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      關于深化自治區屬國有企業內部審計監督工作的實施意見研討會
      發布時間:2021-07-02        文章來源:       瀏覽:

      為深入貫徹落實國務院國資委關于加快建立健全國有企業內部審計監督體系和制度工作部署,推動企業建立符合中國特色現代企業制度要求的內部審計管理體制,健全企業內部審計監督體系和工作制度。6月29日,寧夏投資置業有限公司和寧夏恒大典當有限公司參加了由集團公司審計部組織的關于深化自治區屬國有企業內部審計監督工作的實施意見交流研討會。會議由審計稽核部徐總主持,集團公司審計部及各權屬企業相關人員參加了會議。

      會上,審計稽核部徐總從該意見出臺背景、制度背景、審計工作流程模板三個方面進行了解析,重點從總體要求、強化統一管控能力、有效履行工作職責、聚焦經濟責任、突出關鍵環節、加強內控體系審計、壓實整改落實責任、加強內部審計工作的監管等八個方面,就內部審計監督工作的要求,建立健全黨委、董事會領導下的內部審計領導體制,切實發揮董事會審計委員會管理和指導作用,積極推動內部審計監督無死角、全覆蓋,深化和改善經濟責任審計工作。初步形成了職責明確、流程清晰、規范有序的責任追究工作機制,為強化國有資產監督,防止國有資產流失,促進企業高質量發展提供了有力支撐。

      通過本次專題研討會,進一步深入自查責任追究工作體系建設,切實加強國有企業內部審計監督工作。促進國有企業落實黨和國家方針政策以及國有資產監管各項政策制度,提升公司治理水平和風險防范能力。

      (投資運營中心)

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